Comment Changer Le Point De Pertinence

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Comment Changer Le Point De Pertinence
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Vidéo: Comment Changer Le Point De Pertinence

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Anonim

Le point d'intérêt est la date et l'heure du dernier document enregistré dans la base de données comptable. Vous pouvez déplacer le point de pertinence manuellement ou automatiquement. Vous pouvez déplacer le point de pertinence à la fois vers l'avant et vers l'arrière, l'essentiel est de connaître la procédure à suivre pour effectuer cette procédure et de suivre clairement les règles.

Comment changer le point de pertinence
Comment changer le point de pertinence

Nécessaire

Programme 1C

Instructions

Étape 1

Faites une archive de la base dans le programme 1C, puis générez et enregistrez des rapports de contrôle sur les soldes, un bilan qui prend en compte les comptes hors-bilan et les devises, une liste de prix et d'autres rapports importants.

Étape 2

Assurez-vous de faire une copie de la base. À l'avenir, il pourra être utilisé comme copie de sauvegarde.

Étape 3

Créez une opération dans le programme 1C qui devrait transférer les soldes des comptes. Cela peut être fait à l'aide de la procédure wrap.ert, en précisant la date de fermeture de la base de données et en décochant l'interdiction de supprimer des documents.

Étape 4

Créez un document appelé "Enregistrer le mouvement". Cette opération doit être effectuée dans tous les registres par traitement ou manuellement. Le document doit être enregistré à la date de fermeture de la base de données. Remplissez les restes, mais ne publiez pas le document.

Étape 5

Formez un document appelé « Fixation périodique » pour chaque répertoire, qui contient le détail des documents. Notez ce document à la dernière date de la base à fermer et remplissez les valeurs de tous les détails. Alors ne le dépensez pas.

Étape 6

Définissez le point de pertinence un jour après la date de fermeture de la base de données et publiez les documents intitulés « Register Movement » et « Fixing Periodic ».

Étape 7

Générez des rapports de contrôle dans la base de données fermée et comparez-les avec les rapports de la base de données d'origine, si tous les soldes sont identiques, la clôture de la période est terminée. S'ils ne correspondent pas, vous devez alors entrer dans le mode "Gestion des totaux" et décaler manuellement le point de pertinence des totaux, cependant, vous devez recalculer manuellement tous les totaux.

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